리스크 평가 결과 기록부
첨부된 "양식 파일" 다운로드 링크는 아래로 내리시면 연관(관련)된 서식 목록 아래 쪽에 있습니다.
기업 내부의 잠재적 위험 요소를 체계적으로 식별하고 분석하여 위험 수준과 대응 방안을 종합적으로 기록하는 중요한 관리 서식으로 평가구분, 위험요인, 영향도, 발생확률, 위험등급, 대응조치, 담당자로 작성 되었습니다.
위험평가서 주요항목
작성시 고려사항
위험평가서 주요항목
- 평가구분: 체계적이고 명확한 기준에 따라 위험 요소를 분류하고 평가하는 프로세스를 수립합니다.
- 위험요인: 잠재적으로 발생할 수 있는 다양한 위험 요소를 면밀히 분석하고 식별합니다.
- 영향도: 각 위험 요소가 기업에 미칠 수 있는 잠재적 손실 규모를 정량적으로 측정합니다.
- 발생확률: 위험 사건의 실제 발생 가능성을 객관적이고 합리적인 방법으로 평가합니다.
- 위험등급: 영향도와 발생확률을 종합적으로 고려하여 위험 수준을 명확하게 분류합니다.
- 대응조치: 식별된 위험에 대한 구체적이고 실행 가능한 예방 및 대응 전략을 수립합니다.
작성시 고려사항
- 정확성: 모든 위험 요소를 객관적이고 정확하게 평가하여 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.
- 포괄성: 기업 내외부의 다양한 위험 요인을 종합적으로 고려하고 누락 없이 분석합니다.
- 객관성: 개인의 주관적 판단을 배제하고 데이터와 증거에 기반한 평가를 진행합니다.
- 상세성: 각 위험 요소에 대해 충분히 상세하고 명확한 설명을 제공합니다.
- 주기적 검토: 정기적으로 위험 평가 결과를 재검토하고 최신성을 유지합니다.
- 책임성: 위험 평가 및 대응에 대한 명확한 책임 소재를 설정합니다.
- 비밀유지: 민감한 위험 정보의 보안과 기밀성을 철저히 관리합니다.
첨부파일
